AUDITORIA INTERNA Resúmenes Ejecutivos de la Auditoria Interna En cumplimiento a lo establecidos en el Art. 15° de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental se publican los siguientes Resúmenes Ejecutivos de las Unidades de Auditoria Interna y sus Direcciones Administrativas. RESUMEN EJECUTIVOPOA 2025 (UAI INAMEN) VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVOResumen Ejecutivo Relevamietno a 26.250 tamizajes Gestion 2024 VER DOCUMENTO Informe Anual de Actividades, Gestión 2020 VER DOCUMENTO Informe de Control Interno del INAMEN 2020 VER DOCUMENTO Programa Operativo Anual de la UAI, Gestión 2021 VER DOCUMENTO Programa Operativo Anual de la UAI, Gestión 2023 VER DOCUMENTO Programa Operativo Anual de la UAI, Gestión 2024 VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVORelevamiento de Información General, Gestión 2023 VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVOAutoevaluación a la Organización y Funcionamiento del Área de Auditoría Interna del INAMEN, Gestión 2023 (1MB) VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVO Resumen ejecutivo informe de actividades 2023 VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVOAuditoria de confiabilidad de Registros 2023 VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVOAuditoria en cumplimiento reactivos Unidad de Inmunoanalisis VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVOInforme SUS INAMEN 2023 VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVOEvaluacion de datos liquidados VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVOPrimer seguimiento de confiabilidad 2022 VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVOPrimer seguimiento SUS 2022 VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVOSegundo seguimiento de contabilidad 2021 VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVOAutoevaluación 2024 VER DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVOInforme semestral de actividades 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 VER DOCUMENTO