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AUDITORIA INTERNA

Resúmenes Ejecutivos de la 

Auditoria Interna

En cumplimiento a lo establecidos en el Art. 15° de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental se publican los siguientes Resúmenes Ejecutivos de las Unidades de Auditoria Interna y sus Direcciones Administrativas.

RESUMEN EJECUTIVO

POA 2025 (UAI INAMEN)

RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo Relevamietno a 26.250 tamizajes Gestion 2024

Informe Anual de Actividades, Gestión 2020

Informe de Control Interno del INAMEN 2020

Programa Operativo Anual de la UAI, Gestión 2021

Programa Operativo Anual de la UAI, Gestión 2023

Programa Operativo Anual de la UAI, Gestión 2024

RESUMEN EJECUTIVO

Relevamiento de Información General, Gestión 2023

RESUMEN EJECUTIVO

Autoevaluación a la Organización y Funcionamiento del Área de Auditoría Interna del INAMEN, Gestión 2023 (1MB)

RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo informe de actividades 2023

RESUMEN EJECUTIVO

Auditoria de confiabilidad de Registros 2023

RESUMEN EJECUTIVO

Auditoria en cumplimiento reactivos Unidad de Inmunoanalisis

RESUMEN EJECUTIVO

Informe SUS INAMEN 2023

RESUMEN EJECUTIVO

Evaluacion de datos liquidados

RESUMEN EJECUTIVO

Primer seguimiento de confiabilidad 2022

RESUMEN EJECUTIVO

Primer seguimiento SUS 2022

RESUMEN EJECUTIVO

Segundo seguimiento de contabilidad 2021

RESUMEN EJECUTIVO

Autoevaluación 2024

RESUMEN EJECUTIVO

Informe semestral de actividades 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

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